Biztos, hogy nem vontak össze két ügyet, egyről van szó.
Adóbevallás 2011
Tisztelt szakértő!
A férjemnek két munkahelye volt tavaly, és egész évben járt neki az adójóváírás. Hogyan tudom kiszámolni az adóját mert az adóismertetőben leírt példa nem világos.
Kapott idén földjáradékot 5 évre visszamenőleg, ezt hogyan tudjuk bevallani, minimális összegről van szó. Köszönöm válaszát!
Kedves Hozzáértők, kedves szakértők!
Ha 2010. évben visszavásároltam az életbiztosításomat, akkor a korábban (2007-2008-2009) felvett adókedvezmény visszafizetését mely soron kell szerepeltetni az adóbevallásban? (10. évre szóló életbiztosítás volt, és már a visszafizetendő összeget is kiszámoltam)
Illetőleg ha a garázsomat 2010. évben kelt adásvételi szerződéssel adtam el, de a birtokba adás és a tulajdoni lapra az új tulajdonos bejegyzése, vaklamint a teljes összeg kifizetése csak idént történik meg, akkor a mostani vagy csak a jövő évi SZJA bevallásban kell szerepeltetni és fizetni az ebből származó jövedelmet?
Segítségeteket előre is köszönöm!
Üdv: Esztus
Jó napot kívánok!
A következő problémával fordulnék Önhöz. Én egy gázszolgáltató cégnél dolgozom október óta, januárban bevonták a működési engedélyüket 3 hónapra. A főnököm Budapesti lakos és januárban mikor kitört ez a botrány azt mondta hogy hoz nekünk (többen vagyunk érintettek) valamilyen kilépő nyilatkozatot amit alá kellene írnunk. Nem jutott el hozzánk!
Január óta nyomozunk a munkáltatónk után de az egyetlen telefonos elérhetőség megszakadt ugyan is a telefonszámán előfizető nem kapcsolható.
Novemberben érdeklődtem a TBnél hogy be vagyok e jelentve és IGEN be vagyunk jelentve. A problémám azzal van hogy én semmit nem írtam alá sem ilyen kilépő nyilatkozatot, felmondani pedig végképpen nem mondtam fel (nem is tudnék kinél és hol).
A kérdésem az lenne hogy ugye hamarosan be kell vallani az adónkat, én azonban nem tudom megszerezni azt a papírt amit a munkáltatók adnak minden éveben a munkavállalónak az adóbevalláshoz. Valamint a bejelentéskor fontos mindenféle papírom nála van. Mit tegyek ilyen esetben és legfőképpen az adóbevallásomat hogyan készítsem el???
Köszönettel
Aranka
Tisztelt Szakértők!
A következő kérdésre szeretnék választ kapni:
A nevelt fiamra tavaly szeptembertől nem jár családi pótlék. A párom, mivel van még két kisebb gyermek is, igénybe vette a családi adókedvezményt. Az adóbevallás kitöltési útmutatójában az áll, hogy ha év közben szűnik meg a jogosultság, akkor az adatlapon a fiút is kedvezményezettként kell feltüntetni, de a kedvezmény számításánál már csak eltartottként kell figyelembe venni. Ez remélem nem azt jelenti, hogy a családi kedvezmény rá eső részét egész évre vissza kell fizetni? Ugyanis a munkáltató egész évben Öt is figyelembe vette, és ha nem változott volna a jogszabály akkor még mindig járna rá is a családi pótlék.
A választ előre is köszönöm!
Kedves Szakértők!
Nekem olyan problémám lenne, hogy a párom nem ugyanazon a munkahelyen dolgozott egész évben és adatlapot kapott ki, azon fel van tüntetve a munkaviszonyból származó rendszeres bérjövedelem érdek képviseleti tagdíj nélkül a
d oszlopba az adóelőleg alapjánál van az összeg.Az adóbevalláson is a d oszlopba kell írni azt az összeget és elosztani 1.27-el az eredményt pedig az a oszlopba?És van egyéb jogcímen kapott jövedelme ami az adatlapon szintén a d oszlopba van írva, az az összeg kell szerepeljen az adóbevallás d oszlopában is?
Válaszát előre is köszönöm.
Azzal a kérdéssel fordulok Önökhöz, hogy a külföldi kórházi ellátás után fizetett összeg (300€) levonható-e az SZJA-ból? Ha igen milyen mértékben, hol kell szerepeltetni, illetve a számlát le kell-e fordíttatni?
köszönöm
Kedves gotus,
Nem lehet levonni.
Sziasztok
Fiam SZJA bevallásához kérek segítséget.
2010-ben pár hónapot dolgozott itthon, majd munkanélküli lett. Külföldön (EU) kapott munkát és a teljes családdal szeptemberben kiköltözött.
Be kell-e vallani a külföldi jövedelmet, ha a kettős adózást kizárja az egyezmény? És ha mégis, akkor melyik sorba kell beírni? Mi a különbség a 20. és a 25. sor között?
A kinti Magyar Nagykövetségen azt mondják, nem kell bevallani.
Kint szerződéssel dolgozik, vonják az ottani adókat természetesen. Kint kevesebb az adó, mint itthon.
Miért kellene a különbözetet itthon befizetni?
Előre is köszönöm a segítséget.
Szeretnék segítséget kérni, mert elakadtam az adóbevallásban.
Önkéntes nyugdíjpénztári kifizetés volt, pontosabban 10 éves teljes összegű kifizetés kilépéssel.
Ez van az Önkéntes nyugdíjpénztári igazoláson:
Az egyéni számla egyenlege elszámoláskor: 193599.- tőkerész:143458.- hozamrész: 50141.-
Ebből tagi lekötéssel/kölcsönnel zárolt összeg: 0
Elszámolandó összeg: 193599.- tőkerész: 143458.- hozamrész: 50141.-
Ebből elszámolási/kifizetési összeg: 3000.-
139138.-adóalap után levont 17% SZJA 23653.-
Kifizetés összege: 166946.-
Adóalap=(tőkerész-költségek korrigálva a 10 éves tagsági viszonyt meghaladó tőkekedvezménnyel)78%)*127% (adóalap-kiegészítés)
A fenti jövedelem után Önt 27%-os EHO fiz köt terheli.
EHO alapja: 109557.-, amely után a fizetendő EHO 29580.-
Az EHO számítási alapja (tőkerész-költségek korrigálva a 10 éves tagsági viszonyt meghaladó tőkekedvezménnyel)*78%
Így írtam be ezt a bevallásba:
Az 1053-as bevallás 17. sor a=109557.- b= 143458.- c= 0 d= 139137.-
A bevallás 65 sor összegébe beleadtam a 23653.-levont SZJA-t
1053-09esen:
287f =további kötelezettség 29580 287g=összesen
293=29580
294=29580
296=29580
Szeretnék segítséget kérni, mert olyan ugyan beírtam azokat az összegeket, amiket gondoltam. Főleg a 17 b oszlopban vagyok bizonytalan.
Ilyen hibaüzenetet kapok.
A 17A mező összegének a bevétel és a költség különbözetének a 78%-a és a 100%-a közé kell esnie.
(Hibakód= 170211/R834)
(Lap:A, Sorszám: 17, Oszlop A
Belső azonosító=A17 Import azonosító=21985, Közös azonosító=0B0001C0017AA)
Ezenkívül van két figyelmeztető üzenet is.
Az első figyelmeztetés:
Eltér a mező értéke a számított értéktől! (23515, Jelenlegi A (b) és (c) oszlop kitöltése kötelező. A (C) oszlopba a 0 Ftot is be kell írni. Az adóalap-kiegészítés alapját, ha az a jövedelem 100%-a a program beírja az (a) oszlopba. Ha a jövedelem valamelyikénél a 78%-os csökkentést figyelembe veheti, az adóalap-kiegészítés alapját az (a) oszlopban felül kell írnia.
Számított”) Lap: A, Sorszám: 0, Belső azonosító=sugo, Import azonosító= 23515, Közös azonosító=23515 Mezőazonosító: 23514.
A második figyelmeztetés:
Eltér a mező értéke a számított értéktől (23523, Jelenlegi: ’109557’ ,Számított:”) Lap:A, Sorszám: 0, Belső azonosító=mod_A17, Import azonosító 23523, Közös azonosító=23523 Mezőazonosító: 53614
Kérem szépen, aki tud nézze át, mert nagyon bizonytalan vagyok, és gondolom a hibaüzenet nem véletlenül van ellenőrzéskor. Nem tudom mit rontottam el.
Előre is nagyon szépen köszönöm a segítséget.
Szeretnék segítséget kérni, mert elakadtam az adóbevallásban.
Önkéntes nyugdíjpénztári kifizetés volt, pontosabban 10 éves teljes összegű kifizetés kilépéssel.
Ez van az Önkéntes nyugdíjpénztári igazoláson:
Az egyéni számla egyenlege elszámoláskor: 193599.- tőkerész:143458.- hozamrész: 50141.-
Ebből tagi lekötéssel/kölcsönnel zárolt összeg: 0
Elszámolandó összeg: 193599.- tőkerész: 143458.- hozamrész: 50141.-
Ebből elszámolási/kifizetési összeg: 3000.-
139138.-adóalap után levont 17% SZJA 23653.-
Kifizetés összege: 166946.-
Adóalap=(tőkerész-költségek korrigálva a 10 éves tagsági viszonyt meghaladó tőkekedvezménnyel)78%)*127% (adóalap-kiegészítés)
A fenti jövedelem után Önt 27%-os EHO fiz köt terheli.
EHO alapja: 109557.-, amely után a fizetendő EHO 29580.-
Az EHO számítási alapja (tőkerész-költségek korrigálva a 10 éves tagsági viszonyt meghaladó tőkekedvezménnyel)*78%
Így írtam be ezt a bevallásba:
Az 1053-as bevallás 17. sor a=109557.- b= 143458.- c= 0 d= 139137.-
A bevallás 65 sor összegébe beleadtam a 23653.-levont SZJA-t
1053-09esen:
287f =további kötelezettség 29580 287g=összesen
293=29580
294=29580
296=29580
Szeretnék segítséget kérni, mert olyan ugyan beírtam azokat az összegeket, amiket gondoltam. Főleg a 17 b oszlopban vagyok bizonytalan.
Ilyen hibaüzenetet kapok.
A 17A mező összegének a bevétel és a költség különbözetének a 78%-a és a 100%-a közé kell esnie.
(Hibakód= 170211/R834)
(Lap:A, Sorszám: 17, Oszlop A
Belső azonosító=A17 Import azonosító=21985, Közös azonosító=0B0001C0017AA)
Ezenkívül van két figyelmeztető üzenet is.
Az első figyelmeztetés:
Eltér a mező értéke a számított értéktől! (23515, Jelenlegi A (b) és (c) oszlop kitöltése kötelező. A (C) oszlopba a 0 Ftot is be kell írni. Az adóalap-kiegészítés alapját, ha az a jövedelem 100%-a a program beírja az (a) oszlopba. Ha a jövedelem valamelyikénél a 78%-os csökkentést figyelembe veheti, az adóalap-kiegészítés alapját az (a) oszlopban felül kell írnia.
Számított”) Lap: A, Sorszám: 0, Belső azonosító=sugo, Import azonosító= 23515, Közös azonosító=23515 Mezőazonosító: 23514.
A második figyelmeztetés:
Eltér a mező értéke a számított értéktől (23523, Jelenlegi: ’109557’ ,Számított:”) Lap:A, Sorszám: 0, Belső azonosító=mod_A17, Import azonosító 23523, Közös azonosító=23523 Mezőazonosító: 53614
Kérem szépen, aki tud nézze át, mert nagyon bizonytalan vagyok, és gondolom a hibaüzenet nem véletlenül van ellenőrzéskor. Nem tudom mit rontottam el.
Előre is nagyon szépen köszönöm a segítséget.
Szeretnék segítséget kérni, mert elakadtam az adóbevallásban.
Önkéntes nyugdíjpénztári kifizetés volt, pontosabban 10 éves teljes összegű kifizetés kilépéssel.
Ez van az Önkéntes nyugdíjpénztári igazoláson:
Az egyéni számla egyenlege elszámoláskor: 193599.- tőkerész:143458.- hozamrész: 50141.-
Ebből tagi lekötéssel/kölcsönnel zárolt összeg: 0
Elszámolandó összeg: 193599.- tőkerész: 143458.- hozamrész: 50141.-
Ebből elszámolási/kifizetési összeg: 3000.-
139138.-adóalap után levont 17% SZJA 23653.-
Kifizetés összege: 166946.-
Adóalap=(tőkerész-költségek korrigálva a 10 éves tagsági viszonyt meghaladó tőkekedvezménnyel)78%)*127% (adóalap-kiegészítés)
A fenti jövedelem után Önt 27%-os EHO fiz köt terheli.
EHO alapja: 109557.-, amely után a fizetendő EHO 29580.-
Az EHO számítási alapja (tőkerész-költségek korrigálva a 10 éves tagsági viszonyt meghaladó tőkekedvezménnyel)*78%
Így írtam be ezt a bevallásba:
Az 1053-as bevallás 17. sor a=109557.- b= 143458.- c= 0 d= 139137.-
A bevallás 65 sor összegébe beleadtam a 23653.-levont SZJA-t
1053-09esen:
287f =további kötelezettség 29580 287g=összesen
293=29580
294=29580
296=29580
Szeretnék segítséget kérni, mert olyan ugyan beírtam azokat az összegeket, amiket gondoltam. Főleg a 17 b oszlopban vagyok bizonytalan.
Ilyen hibaüzenetet kapok.
A 17A mező összegének a bevétel és a költség különbözetének a 78%-a és a 100%-a közé kell esnie.
(Hibakód= 170211/R834)
(Lap:A, Sorszám: 17, Oszlop A
Belső azonosító=A17 Import azonosító=21985, Közös azonosító=0B0001C0017AA)
Ezenkívül van két figyelmeztető üzenet is.
Az első figyelmeztetés:
Eltér a mező értéke a számított értéktől! (23515, Jelenlegi A (b) és (c) oszlop kitöltése kötelező. A (C) oszlopba a 0 Ftot is be kell írni. Az adóalap-kiegészítés alapját, ha az a jövedelem 100%-a a program beírja az (a) oszlopba. Ha a jövedelem valamelyikénél a 78%-os csökkentést figyelembe veheti, az adóalap-kiegészítés alapját az (a) oszlopban felül kell írnia.
Számított”) Lap: A, Sorszám: 0, Belső azonosító=sugo, Import azonosító= 23515, Közös azonosító=23515 Mezőazonosító: 23514.
A második figyelmeztetés:
Eltér a mező értéke a számított értéktől (23523, Jelenlegi: ’109557’ ,Számított:”) Lap:A, Sorszám: 0, Belső azonosító=mod_A17, Import azonosító 23523, Közös azonosító=23523 Mezőazonosító: 53614
Kérem szépen, aki tud nézze át, mert nagyon bizonytalan vagyok, és gondolom a hibaüzenet nem véletlenül van ellenőrzéskor. Nem tudom mit rontottam el.
Előre is nagyon szépen köszönöm a segítséget.
Szeretnék segítséget kérni, mert elakadtam az adóbevallásban.
Önkéntes nyugdíjpénztári kifizetés volt, pontosabban 10 éves teljes összegű kifizetés kilépéssel.
Ez van az Önkéntes nyugdíjpénztári igazoláson:
Az egyéni számla egyenlege elszámoláskor: 193599.- tőkerész:143458.- hozamrész: 50141.-
Ebből tagi lekötéssel/kölcsönnel zárolt összeg: 0
Elszámolandó összeg: 193599.- tőkerész: 143458.- hozamrész: 50141.-
Ebből elszámolási/kifizetési összeg: 3000.-
139138.-adóalap után levont 17% SZJA 23653.-
Kifizetés összege: 166946.-
Adóalap=(tőkerész-költségek korrigálva a 10 éves tagsági viszonyt meghaladó tőkekedvezménnyel)78%)*127% (adóalap-kiegészítés)
A fenti jövedelem után Önt 27%-os EHO fiz köt terheli.
EHO alapja: 109557.-, amely után a fizetendő EHO 29580.-
Az EHO számítási alapja (tőkerész-költségek korrigálva a 10 éves tagsági viszonyt meghaladó tőkekedvezménnyel)*78%
Így írtam be ezt a bevallásba:
Az 1053-as bevallás 17. sor a=109557.- b= 143458.- c= 0 d= 139137.-
A bevallás 65 sor összegébe beleadtam a 23653.-levont SZJA-t
1053-09esen:
287f =további kötelezettség 29580 287g=összesen
293=29580
294=29580
296=29580
Szeretnék segítséget kérni, mert olyan ugyan beírtam azokat az összegeket, amiket gondoltam. Főleg a 17 b oszlopban vagyok bizonytalan.
Ilyen hibaüzenetet kapok.
A 17A mező összegének a bevétel és a költség különbözetének a 78%-a és a 100%-a közé kell esnie.
(Hibakód= 170211/R834)
(Lap:A, Sorszám: 17, Oszlop A
Belső azonosító=A17 Import azonosító=21985, Közös azonosító=0B0001C0017AA)
Ezenkívül van két figyelmeztető üzenet is.
Az első figyelmeztetés:
Eltér a mező értéke a számított értéktől! (23515, Jelenlegi A (b) és (c) oszlop kitöltése kötelező. A (C) oszlopba a 0 Ftot is be kell írni. Az adóalap-kiegészítés alapját, ha az a jövedelem 100%-a a program beírja az (a) oszlopba. Ha a jövedelem valamelyikénél a 78%-os csökkentést figyelembe veheti, az adóalap-kiegészítés alapját az (a) oszlopban felül kell írnia.
Számított”) Lap: A, Sorszám: 0, Belső azonosító=sugo, Import azonosító= 23515, Közös azonosító=23515 Mezőazonosító: 23514.
A második figyelmeztetés:
Eltér a mező értéke a számított értéktől (23523, Jelenlegi: ’109557’ ,Számított:”) Lap:A, Sorszám: 0, Belső azonosító=mod_A17, Import azonosító 23523, Közös azonosító=23523 Mezőazonosító: 53614
Kérem szépen, aki tud nézze át, mert nagyon bizonytalan vagyok, és gondolom a hibaüzenet nem véletlenül van ellenőrzéskor. Nem tudom mit rontottam el.
Előre is nagyon szépen köszönöm a segítséget.
Bocsánat, de többször is bekerült ide a kérdésem.
A hibaüzenetben leírtakat úgy értelmezem, hogy a 78% os alapnak a 100%-át kell beírni. Jó ez így?
Ha a 17a= 109557.- és én ennek az összegnek kiszámolom és beírom a 100 százalékát, akkor nem kapok hibaüzenetet. Kérdésem jó-e a 17b hez = 140457.-
És ez kiszámolt. Viszont az útmutatóban nem látok leírva erre vonatkozóan olyat, hogy ki kell számolnom.
Tényleg nem értem.
Kérem szépen ha van aki tud segíteni tegyem meg. Nagyon szépen köszönöm előre is.
Sziasztok!
Szeretnem megkerdezni,hogy jol ertem-e,hogy az adojovairas azt jelentene,hogy en azt a penzt tisztan,kezbe megkapom jovo majusban.
Arrol lenne szo,hogy aki most a realhozamot es a tagdijkiegeszitest atteszi,ugye,onkentes penztarba,az 20 % adojovairast kap.Tehat ha a Magannnyugdijpenztartol kapott 100 000 -et atteszem oda,akkor jovo majusban kezbe kapok adomentesen az APEH-tol 20 000 forintot?
a.
Nem kapod meg, hanem átvezetésre kerül az egyéni nyugdíjpénztári számládra.
Koszonom szepen.
Tisztelt Szakértők!
Tavalyi járandóságom 178200.- Ft.
A munkáltató ebből levonta ennek különböző %-os járulékait, rendre 1.5%, 9.5%, 2% és 4%. Plusz levonta az szja előleget is. Maradt, ami maradt.
Nekem is kell szja-t bevallani (10. sor önálló tev., 10% költség): így számoltam:
178200 > 90% > 160380 > 78% > 125096 > 1.27 > 158872
A 10. sor így nézett ki "a" oszlop: 125096
"b" oszlop: 178200
"c" oszlop: üres
"d" oszlop: 158872
Ezután már csak a nyugdíjamat írtam be, meg kiszámoltam az adókat és ebből a fizetendő szja-t.
Kérdésem: jól töltöttem-e ki a 10. sort, ill. jól hámoztam-e ki a segédletből ezt az alpkiegészítőalap lényegét?
Előre is köszönöm a választ, ill. a megjegyzéseket.
Adalék a 2011.04.07. 16:37-hez
Tisztelt Szakértők!
Korrigáltam, nem kell a 78% !
Kedves Fórumozók!
Segítséget szeretnék abban kérni, hogy az Egészségpénztári kártyámmal felhasznált összeget, hogyan kell bevallanom. Az Egészségpt igazolása alapján az összeget a 17.sorba kell írni. De itt melyik oszlopba?
Jól töltöm ki ha beírom az alapba, az 'a'-ba és ezután a program a "d"-be kiszámolja a 127%-át?
Köszönöm előre is!!!!
Tisztelt Forumozók!
Tavalyi év folyamán, 10.31-i zárással megszűnt alkalmazotti munkaviszonyom jelenlegi cégemnél.
11.01-től kezdtem mint Szlovákiában bejegyzett egyéni vállalkozó.
Mivel a 2 ország közt ingázok, van egy állandó magyarországi lakcímem és egy ideiglenes (szlovák) címem is.
Érdeklődni szeretnék, hogy ebben az esetben -a 2010-es adóévre vonatkozóan- Magyarországon illetve Szlovákiában is adóznom kell?
Kint fizetem a betegbiztosítást.
Ha hitelt szeretnék felvenni, akkor a jogfolytonosság megmarad?Mivel több mint 3 éve dolgozom a jelenlegi, magyarországi anyacégemnél, s szeretnék minél több előnyt kovácsolni ebből.
A célom magyarországi lakásvásárlás lenne.
Köszönöm segítségüket,
R.Krisztián
Tisztelt fórumtársak!
Az adóhatóságtól megérkezett az egyszerűsített adóbevallásom, és nálam is, pont mint egy kollégámnál, 3Ft tartozást állapítottak meg. A csatolt leírásban az van benne, hogy amennyiben tartozásom van, május 20.-ig be kell fizetnem, ellenben sárga csekket nem mellékeltek. Ez esetben ezt az irtózatos 3Ft-ot be kell fizetnem, vagy sem? A postaköltség a sokszorosa ennek, ellenben nem szeretném azt sem, hogy 3Ft-ért büntessenek meg.
worker
100.-Ft. alatt nem kell.
Véletlenül nem jó sort ikszeltem be .Nem akarom,hogy a apehnél vezetett számlán maradjon a pénzem hanem utalják a megadott számlaszámomra .Ezt ,hogy kell lerendezni az adóhivatalnál?
Javítsd ki a bevallást (elektronikusan elég egyszerű, ha postán adtad be, akkor menj be egy NAV ügyfélszolgálatra)
kiadja a Jogászoknak Kft.
cégjegyzékszám: 02-09-067243
adószám: 12559044-2-02